为进一步加强住房公积金财务规范化管理,强化财经法规和各项规章制度的贯彻落实,提升住房公积金绩效管理水平,确保资金安全高效运行,近期市财政局委托会计师事务所对市住房公积金管理中心开展了财务收支专项审计工作。
本次财务收支专项审计包括住房公积金业务情况、会计核算、财务收支、资金管理等多个方面,重点核查了住房公积金归集、提取、贷款业务的规范性和真实性,对会计凭证、报表和会计信息质量进行全面检查。审计过程中,中心各部门积极予以配合,提供相关资料及佐证,对审计发现的问题立行立改、举一反三,完善薄弱环节。
下一步,中心将坚持问题导向,强化内部稽核审计,强化各项财务流程的重点管控,确保会计核算规范有序、资金安全运行无风险。
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