为加强住房公积金资金管理,规范中心财务管理工作和加强内部控制,确保资金安全。2015年12月7日—11日,市中心会计核算部协同目标考核办公室,对中心归集、信贷业务部室及四县三区管理部进行目标绩效考核财务工作检查。此次财务工作检查采取实地查看、查阅档案、现场反馈等方式进行,重点检查住房公积金专项资金管理和使用情况、会计基础工作、会计核算、会计档案管理、内部会计监督管理与财务制度执行情况等。
从检查情况看,被检查部门住房公积金专项资金都能做到专款专用,无挤占挪用现象,各财务岗位设置及职责划分均分离了不相容职务且相互监督,重要印鉴和票据均安全合理存放,各部门都能严格按照有关规定,规范核算业务事项,及时准确地填制凭证,登记会计账簿,编制财务报表,严格执行财务审批制度和内部控制监督制度,单位财务各项收支均按规定核算,未发现设立“小金库”等问题。通过检查,进一步规范了中心资金管理,建立健全内部控制管理制度。
会计核算部
2015年12月14日
2015年12月14日

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